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Overview
Work History
Education
Skills
Additional Information
Certification
Timeline
Generic
Floyd Scofield Rodríguez Arnaiz

Floyd Scofield Rodríguez Arnaiz

Auditor Interno
Lima,LMA

Summary

Título en Relaciones Internacionales de Florida State University, posee más de 12 años de experiencia en control interno, auditoría interna, evaluación y diseño de procesos y gestión de riesgos, con sólidos conocimientos en evaluación de riesgos y controles en diferentes sectores e industrias. Bilingüe (Ingles – Castellano).

Overview

14
14
years of professional experience
10
10
years of post-secondary education
22
22
Certifications

Work History

Gerente De Control Interno

Mavesco Sac
Lima, Lima
02.2019 - Current

Evaluar los procesos financieros, asegurando la razonabilidad de las cifras en los reportes para la toma de decisiones.Supervisar y evaluar los procesos de ventas, facturación y cobranzas.

Monitorear los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar.

Supervisar al personal contable considerando, pero no limitándose, al registro de documentos de compras, mantenimiento de registros, elaboración de reportes e informes, conciliaciones bancarias, preparación de EEFF, declaraciones fiscales.

Monitorear el proceso de pago a proveedores, asegurando el cumplimiento de los plazos de pago.

Planificar la producción diaria, asegurando el cumplimiento de los compromisos y metas.

Coordinar y asegurar el abastecimiento de los puntos de venta, evitando quiebres de stock.

Diseñar y evaluar continuamente el cumplimento de los controles internos establecidos.

Gerente De Auditoria Interna

Mitsui Auto Finance Perú S.A.
Lima, Lima
01.2014 - 09.2018

Diseñar y monitorear el cumplimiento del Plan Anual de su área.

Monitorear la ejecución del presupuesto, rentabilizando la inversión realizada, controlando el gasto y buscando estrategias para maximizar su ahorro.

Dirigir y supervisar al equipo de auditoria en el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual.

Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno.

Monitorear la ejecución de las etapas del proceso de Auditoría Interna.

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a la empresa, en el curso de sus exámenes, en particular de la Ley General y las disposiciones emitidas por la Superintendencia.

Evaluar continuamente la calidad y adecuación de los sistemas informáticos y los mecanismos establecidos por la empresa para garantizar la seguridad de la información.

Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine la Superintendencia considerando, pero no limitándose a: La Gestión de Riesgos, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, el Sistema de Cumplimiento Normativo, el Sistema de Atención al Usuario, los requerimientos de Seguridad de la Información.

Consultor Senior

PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L.
Lima, Lima
04.2012 - 12.2013

Prueba de Controles Internos para Sarbanes Oxley.

Prueba de Controles Internos y generación de recomendaciones.

Evaluación de los diseños de control y la efectividad de controles clave en procesos empresariales.

Definición del Modelo del riesgo para prevención de Lavado de Activos.

Diagnóstico de la división y manual de Auditoría Interna.

Homologación de procesos.

Auditor Interno

Corporación General de Servicios S.A.
Lima, Lima
02.2009 - 04.2012

Ejecución y supervisión de Auditorías Internas a empresas del Grupo Romero (Alicorp S.A.A., Romero Trading S.A., Ransa Comercial S.A., etc.).

Ejecutar la revisión y evaluación de riesgos y aplicación de los controles contables, financieros y operativos.

Determinar la confiabilidad en los datos administrativos desarrollados dentro de la organización y la evaluación de la calidad de ejecución al llevar a cabo las responsabilidades asignadas.

Coordinar la ejecución de los planes de trabajo de Auditoría que con lleve a revisar la razonabilidad de las cifras mostradas en los Estados Financieros de las Compañías.

Determinación de controles internos y riesgos de negocio.

Presentar recomendaciones para mejoras en las operaciones de la compañía, con base en los diagnósticos realizados -Desarrollar Auditorias especiales a las diferentes áreas de la empresa.

Revisar selectivamente los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos, que puedan tener impacto significativo en las empresas.

Implantar un plan de seguimiento de las recomendaciones de Auditoria de cada una de las empresas.

Administrador

Scopi Sac
Lima, Lima
03.2007 - 08.2008

Encargado de control interno.

Elaboración de Planillas de sueldos y pago de remuneraciones.

Elaboración de análisis de cuentas y Conciliaciones Bancarias.

Encargado de contratación y supervisión del personal.

Supervisión del control interno y sistema de seguridad.

Encargado de Imagen de la empresa y publicidad.

Education

Bachelor of Arts - Relaciones Internacionales

Florida State University
Florida
01.2005 - 12.2006

Associate of Arts - Relaciones Internacionales

Tallahassee Community College
Florida
01.2005 - 08.2005

Bachelor of Arts - Relaciones Internacionales

University of North Texas
Texas
08.2001 - 12.2004

High School Diploma -

Colegio Nuestra Señora Del Carmen
Peru
08.1994 - 12.1998

Skills

    Liderazgo

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Additional Information

Nacionalidad: Peruana / Estadounidense

Fecha de Nacimiento: 15 agosto 1981

DNI: 41027015

Dirección: Av. Bajada de Agua Dulce 153 dpto. 701 Chorrillos - Lima

Certification

Auditoria con Enfoque Financiero, Sergio Koremblit

Timeline

Gerente De Control Interno

Mavesco Sac
02.2019 - Current

Auditoria con Enfoque Financiero, Sergio Koremblit

06-2018

Conceptos Tributarios para no Contadores, Sergio Koremblit

04-2018

Contabilidad para no Contadores, Sergio Koremblit

03-2018

Planeamiento Estratégico 1, Sergio Koremblit

02-2018

Planeamiento Estratégico 2, Sergio Koremblit

02-2018

Habilidades Directivas para Gerentes, Universidad del Pacifico

10-2016

Preparación para el Examen CCSA, IAI del Peru

06-2016

Conceptos Fundamentales de Balance Scorecards, Sociedad de Formación Empresarial

12-2015

Conceptos Fundamentales de Planificación Tributaria, Sociedad de Formación Empresarial

11-2015

Planeamiento de Auditoria Interna Basada en Riesgos para Instituciones Financieras, Protiviti

08-2015

Conceptos Fundamentales de Planificación Estratégica, Sociedad de Formación Empresarial

08-2015

Gestión de Continuidad del Negocio, Protiviti

04-2015

Conceptos Fundamentarles de Análisis de Estados Financieros, Sociedad de Formación Empresarial

02-2015

Conceptos fundamentales de Auditoria Forense, Sociedad de Formación Empresarial

11-2014

Gerente De Auditoria Interna

Mitsui Auto Finance Perú S.A.
01.2014 - 09.2018

Metodología de Governance, Risk and Compliance, PriceWaterhouseCoopers

12-2012

Coso-ERM / Gestión de Riesgos, PriceWaterhouseCoopers

12-2012

Auditoría Interna basada en Riesgos, PriceWaterhouseCoopers

11-2012

Global Best Practices, PriceWaterhouseCoopers

10-2012

Gestión de seguridad de la información, PriceWaterhouseCoopers

10-2012

Eficiencia operativa en plantas industriales, PriceWaterhouseCoopers

09-2012

Consultor Senior

PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L.
04.2012 - 12.2013

Gestión de Riesgos, IAI del Peru

11-2010

Contabilidad para no Contadores, Centro Integral de Educación Continua de la Universidad de Lima

05-2009

Auditor Interno

Corporación General de Servicios S.A.
02.2009 - 04.2012

Administrador

Scopi Sac
03.2007 - 08.2008

Bachelor of Arts - Relaciones Internacionales

Florida State University
01.2005 - 12.2006

Associate of Arts - Relaciones Internacionales

Tallahassee Community College
01.2005 - 08.2005

Bachelor of Arts - Relaciones Internacionales

University of North Texas
08.2001 - 12.2004

High School Diploma -

Colegio Nuestra Señora Del Carmen
08.1994 - 12.1998
Floyd Scofield Rodríguez ArnaizAuditor Interno