

Contador Pública Colegiado, Titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con experiencia laboral en áreas de Contabilidad, Auditoría Financiera y conocimientos en Auditoría basada en riesgos, Auditoría Financiera, NIIF´s, NIA´s. Profesional con alta capacidad de análisis, planificación estratégica, evaluación del sistema de control interno, ejecución del programa de auditoría, análisis y evaluación de estados financieros, gestión de riesgos y continuidad del negocio. Capacidad de trabajo en equipo liderando personal, con iniciativa, disciplina y orientado a resultados, con sólidos valores éticos de integridad, responsabilidad y compromiso.
Experiencia en compañías del rubro Industrial, Servicios, Transporte, Inmobiliaria y entidades del estado
- Participación en la elaboración de formatos del plan de auditoría basado en el entendimiento del negocio, evaluación de control interno, identificación de riesgos y materialidad.
- Ejecución de procedimientos sustantivos relacionadas a cuentas significativas y/o asuntos relevantes con la finalidad de concluir sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros y presentación de los mismos.
- Elaboración del reporte de deficiencias significativas proporcionadas a la contraloría.
- Elaboración de la carta de control interno y recomendaciones respectivas proporcionadas a la contraloría.
Clientes asignados:
- Ministerio del interior
- Sunarp (Zona registral N° IX) Sede Lima
- Activos Mineros S.A.C.
- Autoridad Nacional del Agua
- Encargado de efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, análisis de los estados financieros bajo IFRS y preparación de informes de auditoría individuales, preparación de notas y cartas de recomendaciones., en base a la metodología de la Firma en el trabajo asignado.
- Encargado de supervisar la ejecución de procedimientos sustantivos y analíticos de auditoría con la finalidad de concluir sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros y presentación de los mismos.
- Encargado de la elaboración de la carta de control interno y recomendaciones respectivas para el cliente.
- Encargado del proceso de planificación de auditoría y desarrollar la estrategia de auditoría.
- Realizar la sumaria con los ajustes y reclasificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa contable y marco general de la Normas Internacionales de Contabilidad.
- Evaluar el riesgo de auditoría (riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección), así como el riesgo de fraude, y los utiliza para diseñar procedimientos de auditoría.
- Documentar y evaluar correctamente los sistemas de control interno y de contabilidad complejos.
Auditoria Financiera en el sector público - Entidad: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN (CAFAE -SE), periodos 2019 y 2020.
- Encargado de efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, análisis de los estados financieros y preparación de informes de auditoría individuales, preparación de notas y cartas de recomendaciones., en base a la metodología de la Firma en el trabajo asignado.
- Efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, en base a la metodología de la Firma en el trabajo asignado.
- Colaborar en la elaboración de la carta de control interno y recomendaciones respectivas para el cliente.
- Realizar la sumaria con los ajustes y reclasificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa contable y marco general de la Normas Internacionales de Contabilidad.
- Apoyo en las labores solicitadas por su supervisor inmediato.
- Realización de pruebas sutantivas y de control, elaboración de matrices de riesgos y controles, elaboración de flujogramas y mapeo de procesos, papeles de trabajo, inventarios inopinados, realización y revisión de informes de auditoría; así como la elaboración de carta de recomendaciones y seguimiento de puntos de control.
- Ejecutar pruebas y tareas de auditoría, analíticas y operativas. Conforme requerido por el lider del equipo aplicando la metodología de RSM.
- Cumplir con otras funciones que se le asignen.
- Capacidad de trabajo en equipo
- Proactivo
- Resolución de problemas
- Capacidad de adaptación
- Comunicación asertiva
- Curso de "Sistema integrado de administración financiera del S.P."
- Curso de "Gestión del Presupuesto público y ley de presupuesto del 2026"
COLEGIO DE CONTADORES DE LAMBAYEQUE. 2025.
- Curso de "Normas internacionales de información financiera y su impacto en la auditoría financiera gubernamental" - COLEGIO DE CONTADORES DE AREQUIPA. 2025.
- Curso de "Normas internacionales de auditoría y la regulación emitida por la CGRP." - COLEGIO DE CONTADORES DE LIMA. 2024.
- Curso de "Normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP)" - COLEGIO DE CONTADORES DE AREQUIPA. 2024.
- Auditoría y control de las operaciones de las empresas – UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. 2023.
- Control Interno y Gestión del Riesgo – UNIVERSIDAD DE LIMA. 2018.
- POWER BI - Instituto IDAT. 2021
- Nivel avanzado terminado (CENTRO CULTURAL DE LA LENGUA PORTUGUESA). 2016.
- Paul Moreno Reaño (Gerente de auditoría) Teléfono: 980-987-513
Correo: pmoreno@taboadayasoc.com
- Gabriel Fajardo Susli – Gerente de Auditoría (durante el periodo en KPMG)
Teléfono: 963-264-112
Correo: alonsosusli1985@gmail.com