Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
Formación
Enfatiza tus habilidades clave
Diplomas
Referencias laborales
Cronología
Generic
Juan Sebastian Quijano Rojas

Juan Sebastian Quijano Rojas

Lima,LMA

Resumen profesional

Contador Pública Colegiado, Titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con experiencia laboral en áreas de Contabilidad, Auditoría Financiera y conocimientos en Auditoría basada en riesgos, Auditoría Financiera, NIIF´s, NIA´s. Profesional con alta capacidad de análisis, planificación estratégica, evaluación del sistema de control interno, ejecución del programa de auditoría, análisis y evaluación de estados financieros, gestión de riesgos y continuidad del negocio. Capacidad de trabajo en equipo liderando personal, con iniciativa, disciplina y orientado a resultados, con sólidos valores éticos de integridad, responsabilidad y compromiso.

Experiencia en compañías del rubro Industrial, Servicios, Transporte, Inmobiliaria y entidades del estado

Datos destacados

1
1
Certification
5
5
years of post-secondary education
9
9
years of professional experience

Experiencia

Auditor financiero

Taboada & Asociados Sociedad Civil
Lima, Lima
2023.05 - Actual

- Participación en la elaboración de formatos del plan de auditoría basado en el entendimiento del negocio, evaluación de control interno, identificación de riesgos y materialidad.

- Ejecución de procedimientos sustantivos relacionadas a cuentas significativas y/o asuntos relevantes con la finalidad de concluir sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros y presentación de los mismos.

- Elaboración del reporte de deficiencias significativas proporcionadas a la contraloría.

- Elaboración de la carta de control interno y recomendaciones respectivas proporcionadas a la contraloría.

Clientes asignados:

- Ministerio del interior

- Sunarp (Zona registral N° IX) Sede Lima

- Activos Mineros S.A.C.

- Autoridad Nacional del Agua

In-Charge of assurance and financial services

Caipo y Asociados S. Civil de R. L. y KPMG Asesores S. Civil de R. L.
Lima, LMA
2021.10 - 2023.04

- Encargado de efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, análisis de los estados financieros bajo IFRS y preparación de informes de auditoría individuales, preparación de notas y cartas de recomendaciones., en base a la metodología de la Firma en el trabajo asignado.

- Encargado de supervisar la ejecución de procedimientos sustantivos y analíticos de auditoría con la finalidad de concluir sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros y presentación de los mismos.

- Encargado de la elaboración de la carta de control interno y recomendaciones respectivas para el cliente.

- Encargado del proceso de planificación de auditoría y desarrollar la estrategia de auditoría.

- Realizar la sumaria con los ajustes y reclasificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa contable y marco general de la Normas Internacionales de Contabilidad.

- Evaluar el riesgo de auditoría (riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección), así como el riesgo de fraude, y los utiliza para diseñar procedimientos de auditoría.

- Documentar y evaluar correctamente los sistemas de control interno y de contabilidad complejos.

Semi senior de auditoría financiera

PGA Pflücker Galván Álvarez & Asociados
Lima, Lima
2021.06 - 2021.08

Auditoria Financiera en el sector público - Entidad: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN (CAFAE -SE), periodos 2019 y 2020.

- Encargado de efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, análisis de los estados financieros y preparación de informes de auditoría individuales, preparación de notas y cartas de recomendaciones., en base a la metodología de la Firma en el trabajo asignado.

Top associate auditoría financiera

Moore Perú - Vizcarra y Asociados S. Civil. de R.L.
Lima, LMA
2019.11 - 2021.04

- Efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, en base a la metodología de la Firma en el trabajo asignado.

- Colaborar en la elaboración de la carta de control interno y recomendaciones respectivas para el cliente.

- Realizar la sumaria con los ajustes y reclasificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa contable y marco general de la Normas Internacionales de Contabilidad.

- Apoyo en las labores solicitadas por su supervisor inmediato.

Asistente de auditoría y control interno

BDO - Pierrend, Gómez y Asociados S. Civil de R. L.
Lima, LMA
2017.02 - 2018.12

- Realización de pruebas sutantivas y de control, elaboración de matrices de riesgos y controles, elaboración de flujogramas y mapeo de procesos, papeles de trabajo, inventarios inopinados, realización y revisión de informes de auditoría; así como la elaboración de carta de recomendaciones y seguimiento de puntos de control.

Trainee de auditoría y control interno

RSM - Panez, Chacaliaza & Asoc. S.C.R.Ltda
Lima, Lima
2014.04 - 2016.12

- Ejecutar pruebas y tareas de auditoría, analíticas y operativas. Conforme requerido por el lider del equipo aplicando la metodología de RSM.

- Cumplir con otras funciones que se le asignen.

Formación

Contador Público Colegiado - Contabilidad - Auditoría

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Lima, LMA
2010.03 - 2014.12

Enfatiza tus habilidades clave

- Capacidad de trabajo en equipo

- Proactivo

- Resolución de problemas

- Capacidad de adaptación

- Comunicación asertiva

Diplomas

- Curso de "Sistema integrado de administración financiera del S.P."

- Curso de "Gestión del Presupuesto público y ley de presupuesto del 2026"

COLEGIO DE CONTADORES DE LAMBAYEQUE. 2025.

- Curso de "Normas internacionales de información financiera y su impacto en la auditoría financiera gubernamental" - COLEGIO DE CONTADORES DE AREQUIPA. 2025.

- Curso de "Normas internacionales de auditoría y la regulación emitida por la CGRP." - COLEGIO DE CONTADORES DE LIMA. 2024.

- Curso de "Normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP)" - COLEGIO DE CONTADORES DE AREQUIPA. 2024.

- Auditoría y control de las operaciones de las empresas – UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. 2023.

- Control Interno y Gestión del Riesgo – UNIVERSIDAD DE LIMA. 2018.

- POWER BI - Instituto IDAT. 2021

- Nivel avanzado terminado (CENTRO CULTURAL DE LA LENGUA PORTUGUESA). 2016.

Referencias laborales

- Paul Moreno Reaño (Gerente de auditoría) Teléfono: 980-987-513

Correo: pmoreno@taboadayasoc.com
- Gabriel Fajardo Susli – Gerente de Auditoría (durante el periodo en KPMG)

Teléfono: 963-264-112
Correo: alonsosusli1985@gmail.com

Cronología

Auditor financiero

Taboada & Asociados Sociedad Civil
2023.05 - Actual

In-Charge of assurance and financial services

Caipo y Asociados S. Civil de R. L. y KPMG Asesores S. Civil de R. L.
2021.10 - 2023.04

Semi senior de auditoría financiera

PGA Pflücker Galván Álvarez & Asociados
2021.06 - 2021.08

Top associate auditoría financiera

Moore Perú - Vizcarra y Asociados S. Civil. de R.L.
2019.11 - 2021.04

Asistente de auditoría y control interno

BDO - Pierrend, Gómez y Asociados S. Civil de R. L.
2017.02 - 2018.12

Trainee de auditoría y control interno

RSM - Panez, Chacaliaza & Asoc. S.C.R.Ltda
2014.04 - 2016.12

Contador Público Colegiado - Contabilidad - Auditoría

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
2010.03 - 2014.12
Juan Sebastian Quijano Rojas